Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100099970 100073001 1000073 19/07/2019 R$ 14.287,58
VANILTON SOARES FERREIRA 100099602 100014007 1000014 16/07/2019 R$ 1.608,00
MARCILIO BRAGA 100099610 100007008 1000007 17/07/2019 R$ 1.602,30
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100099618 100006007 1000006 19/07/2019 R$ 1.683,44
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100099630 100004007 1000004 22/07/2019 R$ 1.603,70
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100099654 100009007 1000009 23/07/2019 R$ 1.612,16
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100099642 100005007 1000005 24/07/2019 R$ 1.621,72
ANCELMO BARBOSA 100099650 100011007 1000011 18/07/2019 R$ 1.671,47
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100099662 100012007 1000012 19/07/2019 R$ 1.601,47
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100099670 100010007 1000010 26/07/2019 R$ 1.607,10
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100099678 100013007 1000013 26/07/2019 R$ 1.621,89
HELIO DAS DORES DIONISIO 100100010 100008007 1000008 29/07/2019 R$ 1.604,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100099698 100002007 1000002 19/07/2019 R$ 268,37
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100099706 100001007 1000001 19/07/2019 R$ 23,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100099714 100003014 1000003 09/07/2019 R$ 202,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100099722 100003015 1000003 09/07/2019 R$ 202,44
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100099736 100075001 1000075 09/07/2019 R$ 23,40
MILTON CESAR DA SILVA 100099744 100030006 1000030 01/07/2019 R$ 2.650,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100099752 100029007 1000029 01/07/2019 R$ 4.500,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100099760 100044006 1000044 04/07/2019 R$ 389,88
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100099768 100045006 1000045 04/07/2019 R$ 449,96
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100099776 100047003 1000047 09/07/2019 R$ 308,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100099784 100046006 1000046 19/07/2019 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100099792 100051003 1000051 09/07/2019 R$ 263,50
Folha de Pagamento 100099892 100076001 1000076 18/07/2019 R$ 33.251,74
Folha de Pagamento 100099876 100076001 1000076 22/07/2019 R$ 22.945,46
Folha de Pagamento 100099928 100077001 1000077 22/07/2019 R$ 6.743,67
Folha de Pagamento 100099940 100078001 1000078 31/07/2019 R$ 6.981,06
BANCO DO BRASIL S/A 100099994 100028018 1000028 01/07/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100100002 100028019 1000028 29/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100099998 100028020 1000028 29/07/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100100006 100028021 1000028 30/07/2019 R$ 10,45