Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100098736 1000140 15/05/2019 R$ 314,86
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100098732 100047002 1000047 06/05/2019 R$ 511,00
INSS 100098674 100061001 1000061 20/05/2019 R$ 14.287,58
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100098296 100013005 1000013 22/05/2019 R$ 1.815,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100098304 100010005 1000010 21/05/2019 R$ 1.827,03
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100098312 100006005 1000006 22/05/2019 R$ 1.846,66
ANCELMO BARBOSA 100098320 100011005 1000011 21/05/2019 R$ 1.818,87
MARCILIO BRAGA 100098332 100007005 1000007 16/05/2019 R$ 1.505,15
MARCILIO BRAGA 100098336 100007006 1000007 23/05/2019 R$ 501,33
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100098344 100004005 1000004 22/05/2019 R$ 1.811,94
HELIO DAS DORES DIONISIO 100098360 100008005 1000008 23/05/2019 R$ 1.813,90
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100098368 100009005 1000009 24/05/2019 R$ 1.828,74
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100098376 100012005 1000012 20/05/2019 R$ 1.787,30
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100098384 100005005 1000005 28/05/2019 R$ 1.805,36
VANILTON SOARES FERREIRA 100098392 100014005 1000014 22/05/2019 R$ 1.816,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100098400 100029005 1000029 03/05/2019 R$ 4.500,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100098408 100044004 1000044 03/05/2019 R$ 508,27
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100098416 100002005 1000002 21/05/2019 R$ 371,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100098424 100003010 1000003 06/05/2019 R$ 202,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100098728 100003011 1000003 06/05/2019 R$ 202,39
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100098436 100001005 1000001 21/05/2019 R$ 22,81
MILTON CESAR DA SILVA 100098456 100030004 1000030 03/05/2019 R$ 2.650,00
Folha de Pagamento 100098826 100064001 1000064 15/05/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamento 100098702 100065001 1000065 21/05/2019 R$ 6.743,67
Folha de Pagamento 100098698 100066001 1000066 30/05/2019 R$ 2.197,74
Folha de Pagamento 100098682 100066001 1000066 31/05/2019 R$ 4.556,93
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100098890 100046004 1000046 21/05/2019 R$ 650,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100098762 100063001 1000063 21/05/2019 R$ 122,00
Folha de Pagamento 100098792 100068001 1000068 21/05/2019 R$ 142,85
INSS 100098810 100069001 1000069 15/05/2019 R$ 70,77
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100098886 100045004 1000045 03/05/2019 R$ 392,35
BANCO DO BRASIL S/A 100098906 100028013 1000028 27/05/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100098910 100028014 1000028 28/05/2019 R$ 8,04
BANCO DO BRASIL S/A 100098914 100028015 1000028 30/05/2019 R$ 10,18