Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100086973 100034001 1000034 01/03/2018 R$ 2.066,54
INSS 100086783 100035001 1000035 20/03/2018 R$ 12.796,35
RAYANE VALENTIM VERTELO 13043023692 100086797 100041001 1000041 05/03/2018 R$ 120,00
RAMON PERPETUO MACIEL 100086779 100044001 1000044 01/03/2018 R$ 1.983,50
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100086727 100020003 1000020 23/03/2018 R$ 2.555,17
HELIO DAS DORES DIONISIO 100086735 100013003 1000013 23/03/2018 R$ 2.535,94
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100086743 100014003 1000014 27/03/2018 R$ 2.541,28
SINCERO RAMOS DE MORAES 100086751 100015003 1000015 27/03/2018 R$ 2.569,14
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100086759 100019003 1000019 27/03/2018 R$ 2.532,67
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100086767 100018003 1000018 20/03/2018 R$ 2.563,81
ANCELMO BARBOSA 100086775 100012003 1000012 20/03/2018 R$ 2.612,00
MARCILIO BRAGA 100086793 100017003 1000017 20/03/2018 R$ 2.522,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100086805 100003005 1000003 20/03/2018 R$ 204,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100086813 100003006 1000003 20/03/2018 R$ 204,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100086821 100002003 1000002 20/03/2018 R$ 330,53
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100086829 100001003 1000001 20/03/2018 R$ 22,43
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100086837 100004002 1000004 26/03/2018 R$ 60,21
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100086845 100004003 1000004 26/03/2018 R$ 689,79
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100086857 100009002 1000009 22/03/2018 R$ 348,60
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA 100087449 100046001 1000046 20/03/2018 R$ 230,00
Folha de Pagamento 100087029 100049001 1000049 20/03/2018 R$ 17.163,51
Folha de Pagamento 100087049 100049001 1000049 21/03/2018 R$ 7.850,19
Folha de Pagamento 100087045 100049001 1000049 23/03/2018 R$ 4.179,88
Folha de Pagamento 100087015 100049001 1000049 27/03/2018 R$ 20.946,72
Folha de Pagamento 100086989 100050001 1000050 20/03/2018 R$ 6.016,84
Folha de Pagamento 100086957 100051001 1000051 28/03/2018 R$ 6.655,46
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100087073 100016003 1000016 20/03/2018 R$ 2.650,49
UNIVERSO CONTABILIDADE 100087127 100028003 1000028 15/03/2018 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100087135 100029002 1000029 02/03/2018 R$ 2.650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100087143 100008001 1000008 20/03/2018 R$ 650,00
MIL TOKS LTDA 100087157 100006002 1000006 23/03/2018 R$ 496,50
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100087165 100055001 1000055 20/03/2018 R$ 160,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100087173 100054001 1000054 20/03/2018 R$ 916,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100087453 100053001 1000053 27/03/2018 R$ 570,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA 100087203 100056001 1000056 06/03/2018 R$ 182,53
MILTON CESAR DA SILVA 100087231 100058001 1000058 01/03/2018 R$ 633,50
Folha de Pagamento 100087323 100047001 1000047 20/03/2018 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100087243 100048001 1000048 26/03/2018 R$ 600,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100087251 100010004 1000010 08/03/2018 R$ 505,48
VANILTON SOARES FERREIRA 100087259 100010005 1000010 20/03/2018 R$ 2.100,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100087267 100011003 1000011 16/03/2018 R$ 402,66
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100087275 100011004 1000011 20/03/2018 R$ 2.504,72
Folha de Pagamento 100087309 100057001 1000057 20/03/2018 R$ 954,22
BANCO DO BRASIL S/A 100087475 100059001 1000059 01/03/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL S/A 100087479 100059002 1000059 26/03/2018 R$ 7,30
BANCO DO BRASIL S/A 100087483 100059003 1000059 28/03/2018 R$ 9,70