Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100086021 100027001 1000027 20/02/2018 R$ 12.682,16
ANCELMO BARBOSA 100085336 100012002 1000012 20/02/2018 R$ 2.549,88
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100085344 100011002 1000011 23/02/2018 R$ 2.540,93
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100085360 100018002 1000018 20/02/2018 R$ 2.597,00
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100085368 100016002 1000016 21/02/2018 R$ 2.510,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100085376 100003003 1000003 22/02/2018 R$ 190,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100085384 100003004 1000003 22/02/2018 R$ 190,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100085392 100002002 1000002 22/02/2018 R$ 347,95
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100085400 100001002 1000001 22/02/2018 R$ 21,80
Folha de Pagamento 100085680 100032001 1000032 20/02/2018 R$ 50.140,30
Folha de Pagamento 100085730 100033001 1000033 20/02/2018 R$ 6.016,84
Folha de Pagamento 100085750 100034001 1000034 20/02/2018 R$ 3.500,17
Folha de Pagamento 100085884 100034001 1000034 28/02/2018 R$ 1.110,79
UNIVERSO CONTABILIDADE 100085674 100028002 1000028 20/02/2018 R$ 4.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100085778 100036001 1000036 22/02/2018 R$ 650,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100085792 100037001 1000037 26/02/2018 R$ 390,00
Folha de Pagamento 100085806 100038001 1000038 08/02/2018 R$ 520,00
RICARDO BRAGA MARTINSME 100085820 100039001 1000039 21/02/2018 R$ 1.712,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100085828 100004001 1000004 22/02/2018 R$ 808,21
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100085842 100040001 1000040 05/02/2018 R$ 525,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100085866 100042001 1000042 26/02/2018 R$ 480,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100086045 100019002 1000019 20/02/2018 R$ 2.509,84
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100086061 100014002 1000014 26/02/2018 R$ 2.543,56
MARCILIO BRAGA 100086069 100017002 1000017 20/02/2018 R$ 2.598,97
MILTON CESAR DA SILVA 100086077 100029001 1000029 01/02/2018 R$ 2.650,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100086093 100010002 1000010 01/02/2018 R$ 1.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100086097 100010003 1000010 20/02/2018 R$ 2.527,92
HELIO DAS DORES DIONISIO 100086105 100013002 1000013 20/02/2018 R$ 2.502,50
Folha de Pagamento 100086119 100043001 1000043 20/02/2018 R$ 1.185,24
SINCERO RAMOS DE MORAES 100086137 100015002 1000015 21/02/2018 R$ 2.544,76
BANCO DO BRASIL S/A 100086151 100045001 1000045 27/02/2018 R$ 7,30
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100086159 100020002 1000020 22/02/2018 R$ 2.502,08