Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100081823 100098001 1000098 18/08/2017 R$ 11.993,93
MIL TOKS LTDA 100081233 100028005 1000028 30/08/2017 R$ 677,25
SINCERO RAMOS DE MORAES 100081241 100003008 1000003 24/08/2017 R$ 2.108,26
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100081249 100017007 1000017 24/08/2017 R$ 650,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100081257 100009008 1000009 27/08/2017 R$ 2.213,42
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100081265 100002008 1000002 21/08/2017 R$ 2.184,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100081273 100013008 1000013 21/08/2017 R$ 222,86
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100081281 100012007 1000012 21/08/2017 R$ 20,88
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100081289 100006008 1000006 21/08/2017 R$ 2.196,84
UNIVERSO CONTABILIDADE 100081297 100050008 1000050 18/08/2017 R$ 4.500,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100081305 100012008 1000012 07/08/2017 R$ 20,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100081313 100014013 1000014 21/08/2017 R$ 191,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100081321 100014014 1000014 21/08/2017 R$ 191,43
MARCILIO BRAGA 100081329 100007010 1000007 21/08/2017 R$ 1.680,09
HELIO DAS DORES DIONISIO 100081337 100011008 1000011 18/08/2017 R$ 2.152,16
ANCELMO BARBOSA 100081345 100010010 1000010 18/08/2017 R$ 2.204,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100081353 100008008 1000008 18/08/2017 R$ 2.126,34
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100081361 100004008 1000004 18/08/2017 R$ 2.181,30
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100081369 100001008 1000001 02/08/2017 R$ 2.034,07
MILTON CESAR DA SILVA 100081377 100056008 1000056 18/08/2017 R$ 2.650,00
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100081391 100100001 1000100 08/08/2017 R$ 350,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100081399 100005011 1000005 08/08/2017 R$ 2.129,24
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100081435 100090002 1000090 22/08/2017 R$ 545,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100081449 100102001 1000102 22/08/2017 R$ 65,00
PABLO MARCÍLIO DE CARVALHOME 100081469 100103001 1000103 24/08/2017 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100081867 100104001 1000104 21/08/2017 R$ 50.139,41
Folha de Pagamento 100081921 100105001 1000105 21/08/2017 R$ 6.016,84
Folha de Pagamento 100081915 100106001 1000106 21/08/2017 R$ 1.218,10
MARCILIO BRAGA 100081833 100007011 1000007 15/08/2017 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 100081847 100108001 1000108 21/08/2017 R$ 6,01
Folha de Pagamento 100081861 100109001 1000109 21/08/2017 R$ 1.412,87
ADELSON GEBER FIGUEIREDO 100082207 100101001 1000101 07/08/2017 R$ 1.500,00