Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100080681 100076001 1000076 20/06/2017 R$ 12.498,84
SINCERO RAMOS DE MORAES 100080617 100003006 1000003 26/06/2017 R$ 2.025,58
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100080621 100009006 1000009 21/06/2017 R$ 2.016,76
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100080625 100008006 1000008 21/06/2017 R$ 2.003,02
MARCILIO BRAGA 100080629 100007006 1000007 21/06/2017 R$ 1.379,80
HELIO DAS DORES DIONISIO 100080633 100011006 1000011 21/06/2017 R$ 2.010,13
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100080637 100001006 1000001 20/06/2017 R$ 2.017,82
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100080641 100002006 1000002 20/06/2017 R$ 2.026,20
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100080645 100004006 1000004 20/06/2017 R$ 2.005,97
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100080649 100006006 1000006 20/06/2017 R$ 2.002,84
MARCILIO BRAGA 100080653 100007007 1000007 05/06/2017 R$ 630,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100080657 100005009 1000005 01/06/2017 R$ 2.005,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100080661 100014009 1000014 20/06/2017 R$ 248,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100080665 100014010 1000014 20/06/2017 R$ 248,97
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100080669 100013006 1000013 20/06/2017 R$ 321,89
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100080673 100012005 1000012 21/06/2017 R$ 20,66
ANCELMO BARBOSA 100080677 100010008 1000010 21/06/2017 R$ 2.005,53
MILTON CESAR DA SILVA 100080687 100056004 1000056 20/06/2017 R$ 2.650,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100080691 100050006 1000050 20/06/2017 R$ 4.320,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100080697 100015004 1000015 28/06/2017 R$ 441,86
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100080701 100016004 1000016 28/06/2017 R$ 95,55
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100080709 100017005 1000017 20/06/2017 R$ 650,00
MIL TOKS LTDA 100080705 100028004 1000028 28/06/2017 R$ 329,75
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100080713 100030004 1000030 28/06/2017 R$ 205,40
CARLOS ANDRÉ SOUSA SILVA 100080717 100081001 1000081 28/06/2017 R$ 940,00
LUCAS SILVA MAGALHÃES 12068453681 100080721 100082001 1000082 07/06/2017 R$ 2.590,00
Folha de Pagamento 100080725 100083001 1000083 20/06/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamento 100080773 100084001 1000084 20/06/2017 R$ 6.016,84
Folha de Pagamento 100080783 100085001 1000085 20/06/2017 R$ 2.349,87
Folha de Pagamento 100080797 100087001 1000087 20/06/2017 R$ 1.709,17
BANCO DO BRASIL S/A 100080825 100089001 1000089 27/06/2017 R$ 6,01