Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100079087 100017003 1000017 05/04/2017 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100079095 100014005 1000014 05/04/2017 R$ 245,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100079103 100014006 1000014 05/04/2017 R$ 245,82
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100079111 100006004 1000006 19/04/2017 R$ 2.000,00
ANCELMO BARBOSA 100079119 100010005 1000010 19/04/2017 R$ 2.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100079131 100005005 1000005 19/04/2017 R$ 1.500,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100079135 100005006 1000005 17/04/2017 R$ 500,00
HELIO DAS DORES DIONISIO 100079143 100011004 1000011 19/04/2017 R$ 2.000,00
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100079151 100002004 1000002 19/04/2017 R$ 2.000,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100079159 100001004 1000001 24/04/2017 R$ 2.000,00
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100079167 100004004 1000004 20/04/2017 R$ 2.000,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100079175 100003004 1000003 20/04/2017 R$ 2.000,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100079183 100008004 1000008 20/04/2017 R$ 2.000,00
MARCILIO BRAGA 100079191 100007004 1000007 25/04/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100079199 100009004 1000009 26/04/2017 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100079207 100013004 1000013 24/04/2017 R$ 264,56
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100079215 100012004 1000012 26/04/2017 R$ 20,28
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100079223 100030003 1000030 26/04/2017 R$ 85,40
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100079993 100016003 1000016 25/04/2017 R$ 92,13
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100079997 100015003 1000015 25/04/2017 R$ 245,89
MILTON CESAR DA SILVA 100079845 100056002 1000056 28/04/2017 R$ 2.650,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100079849 100050004 1000050 28/04/2017 R$ 4.320,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100079853 100029002 1000029 24/04/2017 R$ 87,30
JOSÉ FURTADO RAMOS 100079857 100060001 1000060 24/04/2017 R$ 150,00
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100079861 100058001 1000058 24/04/2017 R$ 700,00
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100079865 100061001 1000061 24/04/2017 R$ 700,00
HOTEL SOLAR DAS LAJES LTDAEPP 100079869 100062001 1000062 20/04/2017 R$ 420,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100079873 100059001 1000059 24/04/2017 R$ 357,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100079877 100063001 1000063 28/04/2017 R$ 105,00
Folha de Pagamento 100079881 100064001 1000064 18/04/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamento 100079929 100065001 1000065 18/04/2017 R$ 6.016,84
Folha de Pagamento 100079939 100066001 1000066 28/04/2017 R$ 4.812,83
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100079953 100068001 1000068 24/04/2017 R$ 59,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100079957 100069001 1000069 24/04/2017 R$ 270,60
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100079961 100070001 1000070 28/04/2017 R$ 700,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100079965 100071001 1000071 28/04/2017 R$ 167,00
INSS 100079985 100054001 1000054 18/04/2017 R$ 12.498,84
BANCO DO BRASIL S/A 100080013 100072001 1000072 28/04/2017 R$ 5,65