Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MILTON CESAR DA SILVA 100070106 100026001 1000026 29/02/2016 R$ 50,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100069704 100005002 1000005 25/02/2016 R$ 4.262,34
HELIO DAS DORES DIONISIO 100069708 100002002 1000002 22/02/2016 R$ 4.261,90
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100069712 100008002 1000008 22/02/2016 R$ 4.266,41
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100069716 100010002 1000010 22/02/2016 R$ 2.025,62
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100069724 100010004 1000010 23/02/2016 R$ 2.236,76
ANCELMO BARBOSA 100069728 100004002 1000004 17/02/2016 R$ 4.262,54
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100069732 100012002 1000012 18/02/2016 R$ 4.261,77
VANILTON SOARES FERREIRA 100069736 100006002 1000006 17/02/2016 R$ 4.266,90
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100069744 100007002 1000007 19/02/2016 R$ 4.266,09
SINCERO RAMOS DE MORAES 100069748 100011002 1000011 22/02/2016 R$ 4.249,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100069752 100021002 1000021 17/02/2016 R$ 588,49
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100069760 100013001 1000013 17/02/2016 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100069764 100016002 1000016 17/02/2016 R$ 286,34
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100069768 100020002 1000020 24/02/2016 R$ 167,52
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100069772 100019002 1000019 24/02/2016 R$ 60,71
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100069776 100018002 1000018 25/02/2016 R$ 182,45
MIL TOKS LTDA 100069780 100017001 1000017 29/02/2016 R$ 74,80
MARCILIO VIEIRA DOS SANTOS 07550624690 100069788 100027001 1000027 26/02/2016 R$ 460,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100069792 100028001 1000028 01/02/2016 R$ 400,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100069796 100015003 1000015 18/02/2016 R$ 25,15
MILTON CESAR DA SILVA 100069804 100026002 1000026 29/02/2016 R$ 1.900,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100070124 100009002 1000009 22/02/2016 R$ 4.254,18
CARLOS BENEDITO SILVA 100070128 100003002 1000003 22/02/2016 R$ 3.802,74
Folha de Pagamento 100070294 100029001 1000029 17/02/2016 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100070286 100030001 1000030 17/02/2016 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100070276 100031001 1000031 17/02/2016 R$ 4.210,69
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100070260 100033001 1000033 17/02/2016 R$ 24,67
INSS 100070272 100001002 1000001 18/02/2016 R$ 10.910,87
BANCO DO BRASIL S/A 100070354 100034001 1000034 24/02/2016 R$ 4,85