Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100056803 100088001 1000088 09/06/2014 R$ 685,13
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100056813 100019005 1000019 10/06/2014 R$ 650,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100056829 100089001 1000089 23/06/2014 R$ 43,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100056841 100090001 1000090 23/06/2014 R$ 119,86
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100056847 100014006 1000014 23/06/2014 R$ 4.004,45
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100056853 100015006 1000015 27/06/2014 R$ 3.251,49
HELIO DAS DORES DIONISIO 100056859 100008006 1000008 27/06/2014 R$ 3.996,02
ANCELMO BARBOSA 100056865 100011006 1000011 20/06/2014 R$ 4.012,20
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100056871 100017006 1000017 20/06/2014 R$ 4.000,25
SINCERO RAMOS DE MORAES 100056887 100018006 1000018 25/06/2014 R$ 4.021,12
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100056893 100013006 1000013 24/06/2014 R$ 4.003,07
VANILTON SOARES FERREIRA 100056899 100010006 1000010 20/06/2014 R$ 4.024,89
OSMAR VIEIRA MARTINS 100056905 100012006 1000012 23/06/2014 R$ 3.985,08
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100056911 100016006 1000016 23/06/2014 R$ 4.020,68
MIL TOKS LTDA 100056933 100091001 1000091 25/06/2014 R$ 94,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100056935 100092001 1000092 25/06/2014 R$ 13,42
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 100056947 100093001 1000093 25/06/2014 R$ 150,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100056959 100094001 1000094 25/06/2014 R$ 152,70
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100056965 100020006 1000020 23/06/2014 R$ 2.849,00
Folha de Pagamento 100056977 100095001 1000095 30/06/2014 R$ 3.538,12
Folha de Pagamento 100056995 100096001 1000096 20/06/2014 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100057011 100097001 1000097 20/06/2014 R$ 42.711,80
INSS 100057067 100098001 1000098 30/06/2014 R$ 6.526,97
INSS 100057079 100099001 1000099 23/06/2014 R$ 39,62
CARLOS BENEDITO SILVA 100057089 100009006 1000009 03/06/2014 R$ 4.003,15