Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008006 1000008 20/06/2014 R$ 3.996,02
CARLOS BENEDITO SILVA 100009006 1000009 03/06/2014 R$ 4.003,15
VANILTON SOARES FERREIRA 100010006 1000010 20/06/2014 R$ 4.024,89
ANCELMO BARBOSA 100011006 1000011 20/06/2014 R$ 4.012,20
OSMAR VIEIRA MARTINS 100012006 1000012 23/06/2014 R$ 3.985,08
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013006 1000013 24/06/2014 R$ 4.003,07
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100014006 1000014 23/06/2014 R$ 4.004,45
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100015006 1000015 27/06/2014 R$ 3.251,49
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016006 1000016 23/06/2014 R$ 4.020,68
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100017006 1000017 20/06/2014 R$ 4.000,25
SINCERO RAMOS DE MORAES 100018006 1000018 25/06/2014 R$ 4.021,12
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100019005 1000019 10/06/2014 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100020006 1000020 23/06/2014 R$ 2.849,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100088001 1000088 09/06/2014 R$ 685,13
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100089001 1000089 23/06/2014 R$ 43,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090001 1000090 23/06/2014 R$ 119,86
MIL TOKS LTDA 100091001 1000091 25/06/2014 R$ 94,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100092001 1000092 24/06/2014 R$ 13,42
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 100093001 1000093 25/06/2014 R$ 150,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100094001 1000094 25/06/2014 R$ 152,70
Folha de Pagamentos 100095001 1000095 30/06/2014 R$ 3.538,12
Folha de Pagamentos 100096001 1000096 20/06/2014 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100097001 1000097 20/06/2014 R$ 42.711,80
INSS 100098001 1000098 23/06/2014 R$ 6.526,97
INSS 100099001 1000099 23/06/2014 R$ 39,62