Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E LANCHES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000033 01/02/2022 R$ 15.947,00
O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL 1000034 01/02/2022 R$ 16.192,26
O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL 1000037 01/02/2022 R$ 2.920,75
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E GABINETES DOS VEREADORES, CONFMORE DOCUMENTO ANEXO. 1000038 03/02/2022 R$ 14.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000040 04/02/2022 R$ 550,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA. 1000041 04/02/2022 R$ 720,00
REFERE-SE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000042 04/02/2022 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. 1000043 04/02/2022 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 CPF DO PRESIDETENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000044 04/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR NA CIDADE ADMINISTRATIVA E DIRETOR GERAL DO IDENE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000045 11/02/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR NA CIDADE ADMINISTRATIVA E DIRETOR GERAL DO IDENE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000046 11/02/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR NA CIDADE ADMINISTRATIVA E DIRETOR GERAL DO IDENE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000047 11/02/2022 R$ 1.100,00
O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL 1000048 01/02/2022 R$ 12.679,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000054 23/02/2022 R$ 75.966,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. 1000055 23/02/2022 R$ 7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000056 23/02/2022 R$ 1.798,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000057 23/02/2022 R$ 14.281,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000058 23/02/2022 R$ 20.426,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000059 23/02/2022 R$ 4.289,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000060 23/02/2022 R$ 1.831,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000061 23/02/2022 R$ 609,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000062 23/02/2022 R$ 53,83