VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000139 |
01/11/2017 |
R$ 270,97 |
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VALOR QUE SE EMPRESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000140 |
01/11/2017 |
R$ 184,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000141 |
01/11/2017 |
R$ 141,07 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIAPL. |
1000142 |
01/11/2017 |
R$ 500,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXI, PARA CONDUZIR O PRESIDENTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000143 |
01/11/2017 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000144 |
01/11/2017 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000145 |
01/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATGUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SITE NA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SITE HOSPEDAGEM) DAS RECEITAS X DESPESAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000146 |
01/11/2017 |
R$ 1.965,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000147 |
01/11/2017 |
R$ 50.140,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000148 |
01/11/2017 |
R$ 6.016,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000149 |
01/11/2017 |
R$ 6.610,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000150 |
01/11/2017 |
R$ 12.867,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIODS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000151 |
01/11/2017 |
R$ 1.471,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1000152 |
01/11/2017 |
R$ 16,70 |
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VALOR QUE SE EMPRESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000162 |
01/11/2017 |
R$ 125,77 |
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